3月30日,威高骨科发布2021年财务报告。财报显示,2021年,威高骨科营收21.54亿元,同比增长18.08%;归母净利润为6.9亿元,同比增长23.62%;扣非净利润为6.78亿元,同比增长25.79%。
对于业绩增长的原因,威高骨科表示,主要因为公司加强销售渠道的拓展和二级医院开发,并加大线上、线下医学、学术、手术视频、专家演讲教育培训。同时,公司持续加大研发投入,推动创新成果的有效转化。
财报显示,2021年,销售费用 7.47亿元,同比增长18.39%;销售费用率为34.7%,较去年增加0.1个百分点。威高骨科研发投入共计1.21亿元,同比增长47%;研发投入占营收的比例为5.63%,较去年增加1.11个百分点;
现金流方面,2021年,威高骨科经营活动产生的现金流量净额为7.88亿元,同比增长22.38%。投资活动产生的现金流量净额为-11.88亿元,去年同期为-4634.88万元,主要原因是其进行现金管理的投资。筹资活动产生的现金流量净额为13.54亿元,去年同期为-8.08亿元,主要原因是上年同期支付股利,本期收到上市募集资金所致。期末现金及现金等价物余额为25.55亿元,同比增长59.56%。
研发方面也有新的进展。截止报告期末,威高骨科拥有第 I 类产品备案凭证 218 项,第Ⅱ类医疗器械产品注册证 11 项,第Ⅲ类医疗器械产品注册证83项。发明专利累计获得数为47个,新增2个。实用新型专利累计217个,新增60个;外观设计专利获得数累计4个。
在研项目方面,2021年,威高骨科共有八个在研项目。其中,双涂层融合器等四个项目处于临床试验阶段;零切迹颈椎融合器等三个项目处于注册阶段。骨小梁椎间融合器项目处于样品试制阶段。
研发人数方面,2021年,威高骨科研发人员共计260人,较去年增加27人。值得注意的是,从威高骨科研发人员学历结构上看,专科、高中及以下人员有130人,占比50%;本科以上人员共有130人,占比50%。
不过,与营收、净利润均同比增长相比,2021年,威高骨科的毛利率为81.17%,较2020年下滑1.19个百分点。对此,威高骨科表示报告期内,公司毛利率保持较高水平。未来,随着国家带量采购政策的实施,公司可能面临产品市场价格下降风险,进而导致毛利率下降,对公司未来盈利能力产生不利影响。
此外,2021年,威高骨科净资产收益率有所下滑。该指标是用来反映股东权益的收益水平,指标值越高,说明投资带来的收益越高。报告期内,威高骨科净资产收益率为19.76%,同比下滑23.35%。
对此,威高骨科表示,本次发行完成后,公司股本和净资产都将大幅增加,但鉴于募集资金投资项目有一定的实施周期,净利润可能不会同步大幅增长,导致公司每股收益、净资产收益率等指标下降,投资者面临本公司首次公开发行并在上市后即期回报被摊薄的风险。
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