8月24日,A股上市公司瑞华泰发布2024年半年度业绩报告。其中,净亏损3613.19万元,亏损同比扩大355.48%。
根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,瑞华泰近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,营运能力一般,资产质量优秀。
净亏损3613.19万元,亏损同比扩大355.48%
从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入1.32亿元,同比增长8.16%,净亏损3613.19万元,亏损同比扩大355.48%,基本每股收益为-0.20元。
从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为24.32亿元,应收账款为6993.91万元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为3546.48万元,销售商品、提供劳务收到的现金为1.40亿元。
财务状况欠佳,存在8项财务风险
根据瑞华泰公布的相关财务信息显示,公司存在8个财务风险,具体如下:
收益率 | 净资产收益率平均为2.99%,公司赚钱能力很弱。 |
业绩 | 扣非净利润同比增长率平均为-167.03%,公司成长能力很弱。 |
成长 | 净利润同比增长率平均为-288.94%,公司成长性很低。 |
存货周转 | 存货周转率平均为2.94(次/年),存货变现能力较差。 |
营运 | 总资产周转率平均为0.12(次/年),公司运营效率不佳。 |
负债 | 付息债务比例为49.51%,债务偿付压力很大。 |
偿债 | 速动比率为0.70,短期偿债能力很弱。 |
成长 | 当期净利润同比下降了355.48%,利润下降较大。 |
综合来看,瑞华泰总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为0.96分,在所属的塑料制品行业的73家公司中排名靠后。具体而言,营运能力一般,资产质量优秀。
各项指标评分如下:
资产质量 | 4.96 | 5.00 | 1 | 很高 |
现金流 | 1.08 | 2.05 | 44 | 尚可 |
营运能力 | 1.64 | 1.64 | 50 | 一般 |
盈利能力 | 2.03 | 0.41 | 68 | 较低 |
偿债能力 | 0.86 | 0.27 | 70 | 较低 |
成长能力 | 1.08 | 0.07 | 73 | 较弱 |
总分 | 1.66 | 0.96 | 68 | 低于行业平均水平 |
关于同花顺财务诊断大模型
同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。
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王治强 08-23 23:30
郭健东 08-23 13:20
张晓波 08-23 13:20
王治强 08-23 13:20
刘静 08-23 13:20
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