2018年8月13日,和讯股票发布今日股市最新消息:
上证指数开盘报2769.02,涨幅-0.94%
深证成指开盘报8712.12,涨幅-1.15%
创业板指数开盘报1494.32,涨幅-1.15%
天齐锂业股票(股票代码:002466)开盘价为40.00,开盘涨幅-1.33%,昨日收盘价40.54。截止发稿时间总市值456.82亿,流通值454.21亿,成交量8.26万手,成交金额330.40万元,换手率0.01%
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附公司最新公告:《天齐锂业:国金证券股份有限公司关于公司2017年配股定期现场检查报告》
国金证券股份有限公司
关于天齐锂业股份有限公司 2017 年配股
定期现场检查报告
保荐机构名称:国金证券股份有限公司 被保荐公司简称:天齐锂业
保荐代表人姓名:唐宏 联系电话:13350853616
保荐代表人姓名:胡洪波 联系电话:13980898695
现场检查人员姓名:唐宏、胡洪波
现场检查对应期间:2018 年 1-7 月
现场检查时间:2018 年 8 月 2 日-2018 年 8 月 3 日
一、现场检查事项 现场检查意见
(一)公司治理 是 否 不适用
现场检查手段:
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √
3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人 √
员及会议内容等要件是否齐备,会议资料是否保
存完整
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名 √
确认
5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部 √
门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职
责
6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应 √
程序和信息披露义务
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是 √
否履行了相应程序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是 √
否独立
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业 √
竞争
(二)内部控制
现场检查手段:
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内 √
部审计部门(如适用)
2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度 √
并设立内部审计部门(如适用)
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合 √
规(如适用)
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审 √
议内部审计部门提交的工作计划和报告等(如适
用)
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次 √
内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等(如
适用)
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报 √
告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审
计工作中发现的问题等(如适用)
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存 √
放与使用情况进行一次审计(如适用)
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个 √
月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计
划(如适用)
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个 √
月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告
(如适用)
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提 √
交一次内部控制评价报告(如适用)
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事 √
项是否建立了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √
2.公司已披露的内容是否完整 √
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得 √
重要进展
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 √
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否 √
符合公司信息披露管理制度的相关规定
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易 √
网站刊载
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和
执行情况
现场检查手段:
1.是否建立了防止控股股东
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