【重庆三峡水利电力公开招标选聘大华会计师事务所为2023年度财务审计和内部控制审计机构,审计委员会出具书面审核意见】公司第十届董事会审计委员会通过了聘请大华会计师事务所为2023年度财务审...
【重庆三峡水利电力公开招标选聘大华会计师事务所为2023年度财务审计和内部控制审计机构,审计委员会出具书面审核意见】公司第十届董事会审计委员会通过了聘请大华会计师事务所为2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案,并出具书面审核意见。在公开招标的基础上,审计委员会审核了大华的相关资质等证明资料,认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况,同意聘请其承担公司2023年度财务报告审计、内部控制审计等业务。同时,审计委员会还审核通过了公司2023年第三季度报告的编制和审议程序,并确认该报告公允、全面、真实地反映了公司2023年三季度的财务状况和经营成果。以上议案将提交公司第十届董事会第十六次会议审议。
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