证券时报网讯,4月19日晚间,强瑞技术(301128.SZ)发布2023年年度报告及2024年一季度报告。2023年,公司实现营业收入6.74亿元,同比增加47.65%;归属于上市公司股东的净利润约5575万元,同比增加45.1%。
强瑞技术高质量增长势头显著。得益于公司在市场开拓、产品创新和技术研发上取得了显著进展,同时在移动智能终端、新能源汽车、智能算力及数码产品领域的多元化布局开始显现成效,经营业绩再创历史新高。而同时披露的2024年一季报显示,强瑞技术延续高增长势头。公司2024年第一季度营收约1.5亿元,同比增加73.5%;归属于上市公司股东的净利润约421万元,同比增加377.19%。
多元业务并进高质量增长,2023年,公司移动智能终端业务同比增长27.33%。凭借其在设计和品牌建设上的长期优势,强瑞技术成功回应了重要客户如华为和荣耀在智能手机市场的需求增长,同时保持与富士康、立讯精密(002475)、比亚迪(002594)及OPPO等主要代工客户的订单稳定性。
公司不仅巩固了在传统智能手机市场的地位,还通过技术创新,积极布局可穿戴设备和智能家居等新兴领域。公司积极响应外部市场变化,从2019年开始,逐步减少对单一客户群的依赖,拓展至苹果等其他客户体系,并探索智能手机以外的新兴市场。
这一策略虽在短期内造成收益增加但利润未显著提升的局面,但报告期内,随着新业务领域的初步成效显现,公司整体营收实现了较大增长。更值得关注的是,公司来自智能手机市场的订单占比由2022年度的约90%下降到2023年度的约77.62%,显示出之前的投资逐渐开始回报。
此外,强瑞技术积极响应新能源汽车市场的迅猛发展,其为新能源汽车提供的测试治具和设备,特别是在电池模组测试和充换电桩测试设备方面的创新,有效支撑了这一市场细分领域的收入增长。报告期内,公司实现新能源汽车领域营收4376万元,为公司整体业绩增长贡献了新的动力。
公司在维持毛利率的稳定性方面也表现出色。通过技术创新和优化服务,强瑞技术成功避免了价格竞争,新开拓的市场和客户关系保持了较稳定的毛利。公司的整体毛利率稳定在31%左右,新技术的成功实施也为未来的市场扩展提供了坚实基础。
在成本控制方面,强瑞技术通过优化生产工艺和管理模式,有效降低了期间费用占营收的比重,尤其是在2022年大力拓展新市场和客户所增加的相关费用,在2023年转化为了实际的订单收益,为公司创造了更多的利润空间。
通过上述多元化策略和高效的执行,强瑞技术不仅巩固了其在行业中的竞争地位,还展示了其在应对市场变化和挑战方面的灵活性和创新能力。展望未来,强瑞技术将继续执行其多元化发展战略,进一步深化在智能终端、新能源汽车和高端制造装备领域的市场布局。
持续驱动公司未来成长,随着全球和国内市场的不断演进,强瑞技术正处在其业务发展的关键时刻。面对智能手机市场的持续增长,公司预计未来几年内将继续扩大与主要客户华为和荣耀的合作。特别是华为在智能手机领域的强势复苏,预计将为公司带来更多的业务机会。此外,公司也正在积极响应新技术的发展,例如曲面屏和AI智能手机技术,通过技术创新满足高端市场的需求。
在智能汽车市场,预计到2025年,我国智能汽车的出货量将显著增长,达到约2500万辆。强瑞技术已将其业务范围扩展到智能汽车领域,为华为、比亚迪等知名企业提供关键的测试与制造设备,尤其是在三电(电池、电机、电控)和液冷系统等核心技术方面。公司的策略是利用其在智能终端市场的成功经验,转化为智能汽车领域的技术优势。
数据中心是另一个快速增长的领域,尤其是液冷服务器市场,预计到2027年将达到89亿美元的市场规模。强瑞技术的液冷服务器测试设备和相关子公司产品,如散热器,已经开始服务于华为、超聚变及中兴通讯等客户。公司计划继续扩展其在数据中心液冷技术方面的市场影响力。
为了更好地把握未来的发展机会,强瑞技术不仅在技术和市场上进行深度开发,还积极探索横向并购和资本市场操作,以增强公司的综合竞争力和市场地位。公司将通过多种资本操作如定向增发和引入战略投资者,来推动技术创新和市场扩展,同时通过持续的投资者关系管理,保持公司的市场价值和股东利益的增长。
展望未来,强瑞技术将继续在智能制造和智能产品测试领域深耕细作,通过技术创新和市场拓展,为公司带来持续的增长动力,确保在竞争激烈的市场中保持领先地位。总体而言,公司的战略聚焦于高增长的行业领域,结合稳健的财务管理和积极的股东回报政策,预计将在未来几年持续实现健康的业绩增长。(文穗)
校对:姚远
王治强 04-21 20:17
周文凯 04-21 19:39
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