8月24日,A股上市公司捷荣技术(002855)发布2024年半年度业绩报告。其中,净亏损1.27亿元,亏损同比扩大170.33%。
根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,捷荣技术近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,营运能力良好,资产质量优秀。
净亏损1.27亿元,亏损同比扩大170.33%
从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入5.57亿元,同比下降41.21%,净亏损1.27亿元,亏损同比扩大170.33%,基本每股收益为-0.51元。
从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为19.71亿元,应收账款为2.41亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为-1.12亿元,销售商品、提供劳务收到的现金为5.99亿元。
财务状况欠佳,存在9项财务风险
根据捷荣技术公布的相关财务信息显示,公司存在9个财务风险,具体如下:
收益率 | 净资产收益率平均为-11.63%,公司盈利能力较差。 |
盈利 | 营业利润率平均为-6.28%,公司赚钱能力较差。 |
业绩 | 扣非净利润同比增长率平均为-74.78%,公司成长性较差。 |
营收 | 营收同比增长率平均为-15.05%,公司成长性较差。 |
成长 | 营业利润同比增长率平均为-39.37%,公司成长能力很弱。 |
负债 | 付息债务比例为26.57%,债务偿付压力很大。 |
偿债 | 速动比率为0.49,短期偿债能力很弱。 |
成长 | 当期营收同比下降了41.21%,收入下滑较高。 |
成长 | 当期营业利润同比下降了199.29%,利润下降较大。 |
综合来看,捷荣技术总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为1.20分,在所属的消费电子行业的95家公司中排名靠后。具体而言,营运能力良好,资产质量优秀。
各项指标评分如下:
资产质量 | 3.79 | 4.16 | 17 | 很高 |
营运能力 | 4.71 | 3.63 | 27 | 良好 |
现金流 | 2.72 | 2.21 | 54 | 尚可 |
盈利能力 | 0.68 | 0.79 | 81 | 较低 |
成长能力 | 0.87 | 0.47 | 87 | 较弱 |
偿债能力 | 0.44 | 0.26 | 91 | 较低 |
总分 | 1.41 | 1.20 | 83 | 低于行业平均水平 |
关于同花顺财务诊断大模型
同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。
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郭健东 08-25 15:50
王治强 08-24 03:30
贺翀 08-24 03:30
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