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2019年1月16日 浙江众成股票收盘报4.95元 涨幅-0.81%

2019-01-16 15:02:00 和讯 

和讯股票最新消息2019年1月16日,上证指数收于2570.42,涨幅0.00%;深证成指收于7540.45,涨幅-0.09%;创业板指数收于1267.30,涨幅0.08%。截止15:00收盘,浙江众成股票收于4.95,涨幅-0.81%,总市值44.20亿,流通值44.20亿,成交量391.21万手,成交金额1904.90万元,换手率0.43%。

从资金流向数据看, 浙江众成主力资金流入-511.85万元,主力资金占比-26.87%。其中超大单净流入0.00万元,大单净流入-511.85万元,中单净流入-129.88万元,小单净流入-61.81万元。


以上实时数据来源于和讯财经APP。


附公司最新公告:《浙江众成:广发证券股份有限公司关于公司2018年度持续督导定期现场检查报告》

                                                   2018

                                       被保荐公司简称:浙江众成包装材料股份
保荐机构名称:广发证券股份有限公司
                                       有限公司
保荐代表人姓名:胡伊苹                 联系电话:0571-87153607
保荐代表人姓名:安用兵                 联系电话:0571-87153607
现场检查人员姓名:胡伊苹
现场检查对应期间:2018 年度
现场检查时间: 2018 年 12 月 15 日
一、现场检查事项                                          现场检查意见
(一)公司治理                                            是     否      不适用
现场检查手段(包括但不限于本指引第 33 条所列):
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规                    √
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行                      √
3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内
                                                     √
容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认            √
5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规
                                                     √
范性文件和本所相关业务规则履行职责
6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息
                                                     √
披露义务
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相
                                                                         √
应程序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立          √
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争            √
(二)内部控制
现场检查手段(包括但不限于本指引第 33 条所列):
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门
                                                     √
(如适用)
2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部
                                                      √
审计部门(如适用)
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用) √
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计
                                                     √
部门提交的工作计划和报告等(如适用)
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工
                                                     √
作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部
审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 √
(如适用)
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情
                                                     √
况进行一次审计(如适用)
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计
                   

(责任编辑: HX666)

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