2021年2月18日,和讯股票发布今日股市最新消息:
上证指数开盘报3721.09,涨幅1.81%
深证成指开盘报16275.98,涨幅1.97%
创业板指数开盘报3475.89,涨幅1.82%
海宁皮城股票(股票代码:002344)开盘价为3.57,开盘涨幅0.85%,昨日收盘价3.55。截止发稿时间总市值45.92亿,流通值45.60亿,成交量28.43万手,成交金额101.88万元,换手率0.02%
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附公司最新公告:《海宁皮城:财通证券股份有限公司关于公司非公开发行股票定期现场检查报告》
财通证券股份有限公司
关于海宁中国皮革城股份有限公司非公开发行股
票定期现场检查报告
保荐机构名称:财通证券股份有限公司 被保荐公司简称:海宁皮城
保荐代表人姓名:张士利 联系电话:021-68886115
保荐代表人姓名:蔡文超 联系电话:021-68886115
现场检查人员姓名:张士利、蔡文超
现场检查对应期间:2020年度
现场检查时间:2021年1月11日
一、现场检查事项 现场检查意见
(一)公司治理 是 否 不适用
现场检查手段(包括但不限于本指引第 33 条所列):
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √
3.三会会议记录是否完整,时 间、地点、出席人员及会议 √
内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √
5.公司董监高是否按照有关法 律、行政法规、部门规章、 √
规范性文件和本所相关业务规则履行职责
6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信 √
息披露义务
7.公司控股股东或者实际控制 人如发生变化,是否履行了 √
相应程序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √
(二)内部控制
现场检查手段(包括但不限于本指引第 33 条所列):
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部
√
门(如适用)
2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内
√
部审计部门(如适用)
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适
√
用)
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审
√
计部门提交的工作计划和报告等(如适用)
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计
√
工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内
部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 √
题等(如适用)
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 √
情况进行一次审计(如适用)
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 √
计 委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 √
计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
10.内部审计部 门是否至少每 年向审计 委员会提交一 次内 √
部控制评价报告(如适用)
11.从事风险投 资、委托理财 、套期保 值业务等事项 是否 √
建立了完备、合规
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