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2019年8月19日 国光电器股票收盘报5.73元 涨幅2.66%

2019-08-19 15:02:00 和讯 

和讯股票最新消息2019年8月19日,上证指数收于2883.10,涨幅2.10%;深证成指收于9328.97,涨幅2.96%;创业板指数收于1622.84,涨幅3.50%。截止15:00收盘,国光电器股票收于5.73,涨幅2.66%,总市值27.07亿,流通值27.07亿,成交量1895.43万手,成交金额10929.78万元,换手率4.05%。

从资金流向数据看, 国光电器主力资金流入681.92万元,主力资金占比6.24%。其中超大单净流入-178.76万元,大单净流入860.68万元,中单净流入231.36万元,小单净流入289.03万元。


以上实时数据来源于和讯财经APP。


附公司最新公告:《国光电器:东兴证券股份有限公司关于公司定期现场检查报告》

                       东兴证券股份有限公司关于
                         国光电器股份有限公司
                           定期现场检查报告
保荐机构名称:东兴证券股份有限公司       被保荐公司简称:国光电器
保荐代表人姓名:吴涵                     联系电话:021-65465115
保荐代表人姓名:廖晴飞                   联系电话:021-65465061
现场检查人员姓名:吴涵
现场检查对应期间:2019年1月-2019年6月
现场检查时间:2019年7月8日至2019年7月10日
一、现场检查事项                                                现场检查意见
(一)公司治理                                           是       否     不适用
现场检查手段:查阅公司章程和公司治理制度;查阅公司董事会、监事会、股东大会
会议材料;对公司相关人员进行问询。
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规                     √
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行                       √
3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容
                                                           √
等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认             √
5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范
                                                           √
性文件和本所相关业务规则履行职责
6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披
                                                           √
露义务
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相应
                                                                           √
程序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立           √
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争             √
(二)内部控制
现场检查手段:查阅内部审计部门资料,包括内部审计制度、任职人员名单、工作报
告;查阅审计委员会会议材料,包括审计委员会议事规则、人员构成、会议记录等;
查阅公司内部控制评价报告;对公司相关人员进行问询。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门
                                                     √
(如适用)
2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审
                                                                         √
计部门(如适用)
                                        1
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用)    √
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部
                                                       √
门提交的工作计划和报告等(如适用)
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作
                                                       √
进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报

(责任编辑: HX666)

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